同学,你好
嗯嗯,是的

我们企业以前增值税期末留抵退过税500万,中间我们一直都不交增值税,10月份需要交增值税9万元,这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊,相应的账务实务上就不用计提了,那在申报增值税的时候,附加税也会自动减除,还是要填写什么附表啊
老师,请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税,但是不能抵扣预交的增值税,对吗?我们之前预交了增值税,但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后面产生的也正常缴纳了,后面税局通知我们更正申报,把这部分正常产生的增值税退回来了,但没退到银行卡,而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣,我们这期因为预交产生了增值税和附加税,请问老师,我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗?
公司开具的都是免税的农产品销售发票,而且也是普票?增值税是免税的吧?差成本票是不是为了抵扣企业所得税?有老师详细解释一下?
既然增值税最后是由消费者承担的,那为啥企业不愿意多交增值税呀?如果企业没有承担进项税额(比如从农民手里收购农产品是免税的),那企业把从消费者手里收来的增值税的销项税额上交给国家就好了,自己反正也没有承担进项那不能抵就不能抵呗
老师咨询一下,有一笔进项税不该抵扣,结果去年12月给抵扣了,而且该笔进项税享受了加计扣除,这个月才发现,后来去税局重新更正申报了12月份的增值税及附加税,补缴了增值税,附加税,也产生了滞纳金,这块的分录该如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
企业为某个员工购买的人身保险,需要缴纳个人所得税吗,可以税前扣除吗?
老师好,我单位成立了一个子公司,母公司的职工全部做着子公司的工作,子公司给大家发了一点补助,我应该按什么申报个税?
老师你好,我想问一下,就是嗯个体户的业主,然后他的那个嗯社保啥的是在另外一个公司交的,那他能拿到个体户来扣那个啥吗?专项扣除吗?那些费用能拿到个体户来扣吗?
*老师,我们是建筑企业,取得的以下发票需要交印花税吗?保险服务*建设工程施工合同质量保证保险、标书费、鉴证咨询服务*检测费、柴油费、*劳务*配件、修理费。保险公司开的:*保险服务*投标履约保证保险、保险公司开的:*保险服务*其他人身保险服务
老师,员工仲裁判企业给员工的辞退赔偿怎么入账,还用通过应付职工薪酬科目吗,我直接借管理费用贷银行可以吗
老师,银行每个月的手续费:借:财务费用 贷:银行。但是没有取得发票。现在取得专票了。需要怎么入账?
老师,个人承担的养老保险372元,这个是在工资薪金里算,超了是不是要交税
老师,供应商上几个月前多开了发票,且认证了,对方作废重新开和只红冲多开的票都一样?
留抵抵欠是不是附加税抵不了啊,而且增值税会产生滞纳金也得企业自己承担吧
老师您好,由于我操作失误,小规模纳税人昨天个税(自然人电子税务局)的数据改错了,想要再改改不回来了(提示本地扣缴端不存在该笔申报的记录,不能更正申报,如需更正,请通过其他渠道办理)。给税务局打电话,说用自然人电子税务局网络版。请问老师有链接吗?怎么能进去?我想把。错误的数据,申报工资更正一下