同学你好, 不会有税款产生, 本月开红票 虽然是冲销以前月份的蓝票, 但是。它的金额会提现在本月。 本月又同时开了相同金额蓝票。 这个蓝票金额也同样体现在本月。 如此一来。金额合计正好 为0 因此,不涉及交税

请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师,请问上个月开了张发票,这个月发票有错,开了一张负数发票,又重新开了一张,请问会计分录怎么弄?是小规模
老师,请问去年开具了一张差额征收的电子发票,今年客户说开错了让重新开具,怎么开具,可以开具红字发票再重新开具蓝字发票吗
老师,请问开具红字发票以后,直接再重新开一张正确的蓝字发票就可以了对吗?
老师好!去年的房租发票其中一张让房东冲红了!然后今年又重新开了一张,金额不变,就是分成两张开了。那现在我收到重新开的发票咋做账呢?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师那账务怎么处理
账务上 可以不处理,把一红一蓝 放入以前的凭证下面就行。 但是, 如果你觉得 和税局一一对应比较好, 那就做一对相反的分录就行。 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
那老师我开的票要做收入吗
那我不应该给他冲了重新做收入吗
要做的, 就是上面这个多录, 做两个 金额金额一样 但是, 一正一负
好的谢谢老师
不客气,同学 老师应该的 工作辛苦了