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老师,开了不征税发票,当月成本怎么做?

2026-01-13 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 11:42

开了不征税发票,不用确认收入,不用结转成本

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快账用户9043 追问 2026-01-13 11:53

后期开工了,是不是把不征税红冲,再开具相应的增值税发票

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齐红老师 解答 2026-01-13 11:57

把不征税红冲,再开具相应的增值税发票,可以的

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快账用户9043 追问 2026-01-13 11:59

不然怎么平账呢?不征税发票不需要给对方吗?也不能红冲?

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齐红老师 解答 2026-01-13 11:59

把不征税红冲,再开具相应的增值税发票。

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快账用户9043 追问 2026-01-13 12:20

假设我收到业主先转的800预收款,项目没有开工,我开具800不征税发票给业主,业主那边也收到这张发票,次月项目开工后,我这边开具800增值税发票,给业主就可以,我只入账800增值税发票,不征税发票就相当没用了,也不用入账,也不用开具负数发票?老师,是不是我理解的1这样,次次月我这边才要申报次月的税,正常做账就可以?

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齐红老师 解答 2026-01-13 14:07

最好不开不征税发票。实际开工,开具发票

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开了不征税发票,不用确认收入,不用结转成本
2026-01-13
同学,你好
开了不征税发票,就不做收入,就没有成本
2026-01-13
先冲暂估,然后重新做就是
2023-07-01
你好,你可以先暂估一下成本。
2025-03-06
您好,没有收到发票,按发票金额暂估成本
2021-01-10
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