开了不征税发票,不用确认收入,不用结转成本

人力资源公司,差额征税,我们已经把发票开出去了,但是当月没有收到成本发票,这个月还怎么差额
老师,本月已做账的发票,是专票,但是当时全部做成费用了,下月怎么处理了
老师,公司一般纳税人,请问当月成本已经发生,结算单上发生的成本是100万(含税),但是供应商没有给开发票,请问过了几个月后才给开发票,问发生成本的当月怎么做分录,过几个月收到发票又还如何做分录
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
老师,四月份成本发票做的暂估入账,当月未开,五月份发票回来了,怎么做分录
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
后期开工了,是不是把不征税红冲,再开具相应的增值税发票
把不征税红冲,再开具相应的增值税发票,可以的
不然怎么平账呢?不征税发票不需要给对方吗?也不能红冲?
把不征税红冲,再开具相应的增值税发票。
假设我收到业主先转的800预收款,项目没有开工,我开具800不征税发票给业主,业主那边也收到这张发票,次月项目开工后,我这边开具800增值税发票,给业主就可以,我只入账800增值税发票,不征税发票就相当没用了,也不用入账,也不用开具负数发票?老师,是不是我理解的1这样,次次月我这边才要申报次月的税,正常做账就可以?
最好不开不征税发票。实际开工,开具发票