你好,按照软件的额为准吧好操作

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师好!公司是小规模纳税人,去年的所得税是今年第一季度交的,但是去年都没有计提,今年四月份补提的,现在季度申报,发现资产负债表和利润表沟稽关系不对,未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数,刚好差了补提的所得税金额,这个应该怎么处理?
老师好!公司是小规模纳税人,去年的所得税是今年第一季度交的,但是去年都没有计提,今年四月份补提的,现在季度申报,发现资产负债表和利润表沟稽关系不对,未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数,刚好差了补提的所得税金额,这个应该怎么处理?
老师,您好,公司清算开始日为10月20日,清算结束日期是10月31日。 10月20日的资产负债情况为:货币资金期末数4585.5元,资产合计4585.5元;未分配利润期末数4585.5元,负债及所有者权益合计4585.5元 1、如果10月20日已实现盈利,清算企业所得税申报中的弥补以前年度亏损需要怎么填写? 2、剩余财产计算和分配明细表中的剩余财产分配,假设为认缴制,股东没有实际出资,投资额需要填写吗? 3、帮忙看下图中的填写是否正确?
老师好!问题比较多,麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利润贷方余额是105万,然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变,上海全部取消核定征收变为查账征收,2023年到2024年3月份亏损8000,现在要注销公司,需要交税吗? 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万,那2023年变为查账征收,那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗? 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢?资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办?如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司,数据怎么填?未分配利润金额
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
为什么不按照申报到税务局系统数据来提啦?
哪个准确吗?为u过准就按照税务局