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老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万

2026-01-14 08:46
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是的,就是那样处理就行
2026-01-14
同学你好 这个可以的
2021-03-18
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2025-06-26
同学你好,2020年度的汇算清缴还没有结束呢,发现的在汇算清缴前都是可以去做调整的,
2021-01-16
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