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老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万

2026-01-14 08:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-14 08:46

是的,就是那样处理就行

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相关问题讨论
是的,就是那样处理就行
2026-01-14
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2025-06-26
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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