可以的,没问题的哈

老师,如果之前8-12月没做工人工资表,可以12月份一块计提吗?然后下年1月一块发放可以吗?
老师个税申报 我是这样弄的可以吧 次月发放上月的工资然后我就是当月申报当月的工资薪金所得对吗 例如2021年12月份工资,在2022年1月10号发放12月份工资,在1月份时做账12月份账,那么在1月份申报12月份的个人所得税工资薪金所得,这样对吗
老师我司今天发12月份的工资,12月份全体放假啦没有上班,但老板说给大家正常开全月工资。但是一月份有人离职了,老板说不给他发12月份工资了。请问税务账里我入账了,然后个税我也申报了!怎么处理
我2月份把去年12月份的工资发完的,也在3月初申报完个税,今天我要做汇算清缴的,工资那个调整明细表里税收金额我填与计提工资数一致可以吗?因为到现在的话22年计提的工资都发放完了的
老师你好,我想问一下您,您看这样发工资行吗?张三9月份工资申报零,李四9月份工资申报零王五,9月份工资申报零张,30月份工资申报零,李4 10月份工资申报零王5 10月份,工资申报零,张三11月份工资申报灵王五李四11月份,工资申报灵王5 11月份工资申报0,等到12月份的时候把张三9月份的工资,李四9月份的工资,王五九月份的工资分别都写上数据,然后还有就是记账数,张三10月份李四10月份,王五10月份张三11月份李4 11月份往5 10月份都分别写上数字,然后呃写成一个汇总的数是吧?把他们12月份的分别都写上把9 10 11 12,是不是都4个月的工资汇总成一个数据?汇总成一个数据,然后填写到那个收入里就可以了,把9月10月11月12月的工资同一个人的汇总成一个数据,添加到那个12月份的收入里就行了吧?这样可以吗?
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料,取得的收入会分一部分给公司,公司收到的这个收入应该计入什么会计科目?
开出去的 “软件开发” 点发票,成本票需要什么样的
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
老师,金蝶商贸软件里,购买的办公用品入库了,后期各部门领用的时候怎么出库,怎么费用呢
那么老师我做的26年一月份工资表那个人工资就是俩个月合计8000元了,但是超出五千元需要交个税吗老师
是的,那个是要交个税的
但是老师我把工资和表做到一起了俩月,但是我备注上写一下子补发25年12月份的工资呗,这个人,然后这不是1月份加12月份加一起8000块钱,然后我报个税嘛,这个人我不得报个税吗?我报个税的时候,这不十二二月份刚开始报,12月份嘛工那个个税我报12月份正常给他报,然后1月份那个我再给他也正常报呗,就是工资这块给他一起发了,这嘎达也需要交个税吗?应该没没问题吧,他不得看那个嗯个税申报那块的报表嘛,交个税嘛,那那个个税申报那嘎达我都正常报的,就是没给他发工资,忘发12月份这个人的工资了
除非你更12月个税申报,不然就要交个税
老师,那我12更12个月,12月个税申报是什么意思呀?我怎么更啊?
查询统计-单位申报记录查询-选中要更正的月份,点右上角启动更正 或者首页:选定“税款所属月份”—综合所得申报—点:4申报表报送—点更正申报
12月份这个人工资正常申报的就是4000元,个税申报已经报完了。只是这个人12月份工资忘发了,就只能给她26年1月份补发了,那么这个人工资26年一月份工资一共发8000元,然后工资表里也只能做8000元的数这个人,我意思这种情况还用交个税吗老师
你要在1月合计发放就只有交个税了
我为什么要合计发放呢?我在个税申报那地方,我都是4000呢,我为什么要交个税?不应该看个税申报那块吗?超出5000交个税吗?你跟我工资表有啥关系啊?我发工资的时候我备注一下子呗,我就4000一笔,4000一笔发呗,我备注一下子我在备注上就是银行那个备注上我就写着呗,发放补发25年,12月份工资4000不就完事了吗?那为什么我就做工资表,我就做到一起了,那怎么就法非得要交个税呢?我就把工资俩月的工资做到一个工资表上了,那我还能分开靠一个工资表做呀,我肯定就是发一补发的,我当然做一个工资表上了,那就需要交个税了吗?
不要描述那么复杂,你是在哪个月发放的就在次月申报就行。12月已经发放就更正1月申报,还没发放就只有在1月发放2月申报
老师,个税我想问的是1月申报不应该是申报的是12月份的个税个税吗?那么,12月份的个税申报是正常做的,4000这个人他已经给他申报4000那个工资了,就是忘给他发工资了,没给他发1月份,我就是1月份给他申报的,12月份的工资个税申报这块,然后我现在下步就需要给他一个补发,1月份我1月末我再给他补发,12月份那个工资,然后做工资表,做1月份的工资表就直接做俩月做到一起了呗,就是这个道理嘛,我是
对呀,1月做2个月的工资,那么你以后发放的时候正常申报2个月个税就行了。不可能1月的工资,在1月就给申报了,1月申报的是12月发的工资
哦,明白了,老师那意思我这个就是正常合规的呗,我明明是1月份我申报了12月份这个人的4000块钱工资,只是我没有实际给他,12月末给他发工资,但是我是26年1月份给他补发了12月份的工资,那我正常这个也不需要交税,是那意思吧,老师就是我意思的话就是我正常12月份1月份两个个税申报,我都给他正常报4000,就不需要给他交个税了,是那意思吧?
意思是12月没发他的工资1月就0申报,你在1月补发放的,就在2月申报就行