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本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。

2026-01-14 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-14 14:23

你好转到营业外支出,纳税调整汇算清缴是

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出一个委托书,B委托A收款。但是这种也有风险,因为B属于虚开发票。委托书这么写, 以B公司的名义写, 本单位委托A公司收取某某企业、某某加工费、某某金额,一切责任由本公司承担。 然后下面三方盖章签字。
2025-04-23
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
2024-08-02
那你是挂往来就可以吗
2022-08-22
你好,看业务量如果不影响小规模纳税人的话,可以不用成立新公司,主要是看你们领导成立新企业的原因是什么?
2022-05-18
直接把原账户销户退回的几百元结余,转到新账户就行,不用额外投新钱。 原 2000 元实收资本不变,之前花的费用、销户扣的钱,只是减少了银行存款余额,不影响实收资本本身。转完后记得做笔账,把原账户的余额转到新账户名下,体现账户变更就行。
2025-10-18
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