你好发出去走原材料-半成品,回来加上加工费后入库库存商品核算

各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
委托加工厂给半成品加工,加工内容类似于加一个外包装。加工需要先开模,再用模具进行加工,合同里开模费和加工费也是分开列的,我们和加工厂协商当产品加工到一定量以后,再有新的加工订单就直接用第一次的开模费来抵扣,一直到开模费抵扣完,有重新支付加工费,相当于是当加工到一定量,开模费会全额返还给我们。请问这种情况下,这个开模费我该做到哪个科目呢?产品的加工成本是不是不应该把开模费放进去,而是只放加工费?
老师好,就是我们公司做的行业是做非标设备流水线线体的,我们就是指从外面发包 给外面做加工,然后回来直接组装,我们提供设计图纸给供应商帮我们加工的,组装发货到客户那边,我们还有我们人工是上门安装调试及差旅费,我们的产品到安装调试要一个月,2个月、多则半年,他这个服务时间长,回款很难, 我们老板要我准确的把这项目对应的产品核算毛率出来,这个思路没头绪,望老师指点指点,
老师,我们工厂给A客户加工,我们赚取加工费,而且我们的系统只核算加工收入。A客户的原材料自己从B那里买的,送过来我们工厂后发现材料不对,本来是需要退料的,但是由于各种维持三方关系的原因,所以我们工厂决定把错的材料自己买下来,给A客户换成对的料,错的材料用作以后加工其他产品,但是这个错的料以后没办法变成我们工厂的成本,这该怎么处理?
老师我公司说服装公司,然后有的是自己买料加工成品卖给某公司开票服装,然后是有的就是做服装加工(挣加工费的)给客户开服装加工费,因为我们干不过来就把这批赚加工费的活给了另一个服装公司,让他们加工,他们给我们开加工费发票,然后我们再给客户开服装费发票,当那个服装加工公司给我们开服装加工费发票这个我是做借主营业务成本,应交税费贷应付账款吗,然后我给客户开票应收账款,贷主营业务收入,应交税费可以这样吗
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
老师,生育津贴的上年度月缴费平均工资怎么算?就是用人单位在申报社保时候的基数吗?
老师 现在报企业所得税季度申报 里面不是有那个计入成本的应付职工薪酬薪酬吗 还有实际发放的 这个是包含工资社保福利吗 还是单独指的工资 我要填那个数
没有中级能做工业企业全盘会计吗
老师,我公司执行小企业会计准则,24年所得税汇算清缴,补缴的所得税计入了“所得税费用”科目,现在报25年第4季度的所得税预缴申报表,请问我补缴的24年所得税在哪里填写
老师好,我一月15号前有个发票全额红冲了。在做25年汇算清缴的时候需要把这个对应的成本和销售金额调出来么?
我们公司是零售行业,之前供应商没给我们开发票,然后现在因为电商对接税务局,销售比较高,成本比较低,这个怎么搞呢?
老师好 12月有一笔支出比如100万 对方给我们开了专票,但是其中有50万款百分之九十可能之后会退回给我,如果退回钱, 那50万的发票也要红冲,为了避免以后麻烦,这50万发票在12月属期我先不认证,可以吗 这样做是不是收入会虚高