咨询
Q

各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢

2023-10-26 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 14:47

你好,直接收款计入收入,学员

头像
快账用户9228 追问 2023-10-26 14:51

收款计收入,那么成本呢老师,我们公司正在筹建中,没有实实在在的加工,怎么做成本呢,老师指点一下,谢谢

头像
齐红老师 解答 2023-10-26 14:53

成本可以做一部分人员对应的工资,计提计入成本

头像
快账用户9228 追问 2023-10-26 15:07

除了人员工资还有什么吗,老师,这个加工费用105000呢,不可能都只能计入对应的工资就能发了的呢,因为本来就是给对方只是做开票呢,然后税点都没得低扣呢

头像
齐红老师 解答 2023-10-26 15:15

劳务费对应的成本主要是人工,物料

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×