卖了车的销项,是货物类

老师我们是建筑工程公司,在外地有预交增值税,这个月申报上个月的增值税时需要交2000税款,但是我们有预交抵扣了2000,不交税。这个分录,借:应交税费-未交增值税,2000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000。预交的增值税,抵扣要交的怎么做呢。
增值税申报应纳税额,等扣税时分成两个金额,一个是增值税-其他未列明制造业,一个是增值税-文化创意服务?怎么区分?
老师好 比如本月销项税额10000 进项税额5000 计提增值税的时候 未交增值税就是5000 但是有税盘服务费280 税局网上交的增值税是4800 这个增值税应该怎么计提
老师,开3个点的工程服务费,缴纳增值税的分录到底是,未交增值税,还是应交增值税销项税额 还有就是开9个点的时候说,缴纳增值税咋写呢
老师你好,如果一个企业增值税是13%,还有服务费的发票是6%,这个税负怎么算?这是算增值税的是吗?服务费算不算税负的,
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
老师好,为什么申报增值税时有一个增值税:工程服务税费,有一个增值税商业税费,但增值税商业税费也不是卖了车的销项税额,这个怎么区分
老师,22年0税率的农业发票,开了35万,今年一月红冲,现在是一个点的税率。这样红冲增值税是按照当时0还是现在1。
老师,请问如果内部交易,A公司的存货卖给B做固定资产,如果是低于成本价卖给B,那内部交易还需要做抵消分录吗?怎么做?
营业账簿 印花税还是0申报吧?
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老项目的消防安装的应该按建筑服务还是工程服务开具发票(普票)
公司卖使用过的家具,买的时候不超过3000元,收到1个点的普票,没抵扣过,入到低值易耗品了,卖了按几交税,
你好,老师,我公司2024年4月购入试验机,2025年12月才收到发票,这样会计分录是什么
工商年报填写的社保本期实际缴费金额,是只算单位部分吗?还是需要填写单位和个人部分的合计