卖了车的销项,是货物类

老师好 比如本月销项税额10000 进项税额5000 计提增值税的时候 未交增值税就是5000 但是有税盘服务费280 税局网上交的增值税是4800 这个增值税应该怎么计提
老师,开3个点的工程服务费,缴纳增值税的分录到底是,未交增值税,还是应交增值税销项税额 还有就是开9个点的时候说,缴纳增值税咋写呢
一般纳税人,小企业会计准则,个税返还手续费,销项税额申报增值税,我忘了本月销项税额结转,没有申报增值税,怎么处理
老师你好,如果一个企业增值税是13%,还有服务费的发票是6%,这个税负怎么算?这是算增值税的是吗?服务费算不算税负的,
您好老师,我想问一下,个体工商户的金银珠宝店报消费税的时候,这个销售额是含增值税的销售额还是不含增值税税的销售额?
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
是货物,但是卖车的销项税是7027.69元,但是缴纳的增值税商业服务税额是1778.97元,抵扣的这个又怎么区分
不用区分,正常勾选抵扣
我的意思这个增值税商业服务缴纳1778.97元这个数字是怎么来的
实际卖车的销项税额是7027.69元
应该是有填写服务收入
没有填写,系统自动生成的就申报了,明细出来就是这样子
需要看增值税申报表,才清楚
看了,上面也没显示
不太清楚了,只要实际缴纳增值税金额是对的,就不用管它
那卖了车的收入往哪填 ,不然企业所得税收入和增值税收入不符
若公司没有开票,按未开票收入填写
开票了,但是收入不填的话老显示收入不符
开票,通常系统会自动取数,体现货物栏
企业所得税不适自己填写收入吗?
企业所得税按报表上数据填写收入