直接在12月补计提1毛就行

老师。麻烦问一下,企业所得税报表,这个月填写的是上年四季度的,如果,前三个季度交过所得税,用不用在实际已缴纳所得税额里面填写
请问老师,我们每季度出来报表之后需要计提所得税费用,这个费用是按照当期的利润计提?但是如果以前年度有亏损的话实际缴纳的所得税会比计提的少?那是不是按照实际缴纳的计提啊?
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
年底季度企业所得税已经缴纳了,缴完后审计的让调整一笔损益类科目,影响了所得税,比实际缴纳的要少,这个怎么处理?年底计提的所得税还是按实际划扣的计提吗?
老师你好,请问一下申报企业所得税,然后所得税弥补了年度亏损。账上计提的所得税和实际缴纳的就不一样了。这个需要怎么调整分录吗
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
老师,外地项目员工伙食费只有报销单没有发票可以入账吗
老师,分公司的股东是总公司吗?
请问一下收到实收资本的分录
已支付给职工工资,2025年,是否报告1月份发的2024年工资
分录怎么做