你是有调增是不是,调增需要补税的话,对

老师,东升电子的汇算清缴后的纳税申报表中28栏应纳税额23521.33,不需要再填32栏减:本年累计实际已缴纳的所得税额吗?资料包利润表中有所得税预缴本年累计41322.15,我想法是应该填32栏41322.15,然后多缴需要退-17800.82,但是视频不填32栏,直接按28栏23521.33来申报了,那4个季度预缴的怎么退呢?
个税汇算清缴 在两个公司都有工资,两边都有按月申报个税 现在合计工资是9万多 应纳税所得额是21508.29 出来的应补缴5百多,但是上这又有提示说综合所得不满12万,可以免申报,这是要交还是不交呀
利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表,在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表,然后,再填纳税申报表,最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损,最后实际应缴纳的税=(预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损)✖️税率,然后之前计算的税如果以经预缴,那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
上午好 老师 个体工商户(小规模纳税人)个税怎么申报,已经开票了,季度报,预缴纳税申报里面的收入总额,成本费用,利润总额,弥补以前年度亏损,被投资单位经营所得,这些要怎么填写
老师,老板多家个体工商户,经营所得,多出取得收入,在3月份汇算,选择了在A企业申报,借:所得税费用,贷:银行存款,现在A公司填写个税经营所得季度报表的时候,已交税款那栏可以填写汇算清缴交税那数吗?
老师您好 我们是生产企业 购买了一辆电动三轮车 主要是用于厂内原料、物料周转 这个需要计入固定资产吗 大概价值是7300
发票开错了,现在要多交3万多税,能不能今天作废发票,然后去大厅申报?
我们和别人合作一个项目,有分成给对方,但是对方不开发票,这笔分成入什么科目
因为以前历史遗留问题,应付职工是负数,这个怎么弄呢
老师你好,现在年底应交税费-未交增值税贷方余额是-45024.82,应交税费-转出未交增值税借方余额80851.08,检查了下是做账错误,现在年底应该如何调整
走海关有规定3000美金以上,我公司有几笔订单都只有几百美金,所以没通过海关,直接发的包裹,视同内销的话,确认应收款项还是按收到的美金*当月1日中国人民银行中间汇率吗?还是按实际收到的款项确定收入?账务处理是怎样的?
老师,您好,我刚接手了一家单位的帐,在捋账的过程中发现24年存在多计提工资, 第二个问题是计提工资和发放工资用的科目比较混乱比如:计提是:借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放工资是借:管理费用 贷银行存款 我现在想调整过来,我们单位是用的是小企业会计准则 用利润分配-未分配利润调整可以不?
老师好,请问用友T6资产负债表应交税费的公式是什么呀?期初期末的
老师,您好!请问一下建筑服务工程服务发票,备注栏跨地市标志显示的是,那就必须要异地预缴是吗?比如同在广西,施工单位是桂林的,施工地点是南宁,在我今早异地预缴吗?
想请教下个体户老板借款打入公户是备注借款好还是往来款做账更合适?