同学你好 扣除的你填写了吗

你好 个体工商户1-6月两个季度 经营所得税电子税务后台自动申报,我们也缴纳税款八千多。第三个季度开票七十多万,自行申报。申报表里面已交税款为0。我申报1-9月收入减去费用,应纳所得额是1-9月的全部缴税,那么1-6月已缴纳就没有减下来了吧。我该如何申报?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
累计减除费用自1月份起将直接按照全年6万元计算扣除 、取得工资薪金所得的居民个人需要满足以下条件 (1)上一纳税年度1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; (2)上一纳税年度1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入) 不超过6万元; (3)本纳税年度自1月起,仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。 根据上面的政策。我们有一家分公司一直在申报个税,2021年之前有在分公司发工资,2022年没有了,由总公司发,但是这个员工是这家芬公司的法定代表人,虽然分公司没有发,但是都有正常个税申报,就是正常薪金为0,那这样还符合上述政策吗?
我公司小规模纳税人,2022年12月才开始有员工,2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780,1笔无票的业务招待费20135,1笔错入保证金的成本26666.66,由于当时已申报增值税及企业所得税,所以没有改12月的账,直接在1月做了以前年度损益调整,然后现在我填报汇算清缴的申报表,显示小微企业,可以免填收入、成本、期间费用那些表,然后我勾选了纳税调整项目明细表,然后那个业务招待费,无论我填账上的25214,还是剔除无票的部分填写5079,去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数,那我要填边个金额? 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊?
老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
什么扣除 怎么填
同学你好 每月五千的扣除 法人有工资吗
有剔除了。现在就是 我之前缴款8000多了。现在里面没有显示
1-6月收入400万 已经缴纳经营所得税,7-9月70多万,合计470万减去430万 应纳税所得额40万的话 缴纳税金应该减去8000吧
预缴的你看看手动填写不上吗
十四栏填不了。
同学你好 附表你看看有填写预交的地方吗 个体户的我这里不是你这种表呢 就是自然人申报系统里填写收入成本费用