
老师,企业所得税申报,事项1职工薪酬那里,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬~工资部分,这里面还包含去年12月份的工资,也需要算在内是吗
预缴纳所得税报表的实际支付给职工的应付职工薪酬,包括当年发放去年奖金及薪酬(去年已计提申报个税)的工资金额么
老师,请问一下,这次的所得税预缴申报表中,第一项已计入成本费用的职工薪酬就是会计科目中应付职工薪酬贷方累计发生额,第二项实际支付给职工的应付职工薪酬就只包含职工工资=个税申报中的工资薪金,对不对?
老师 申报企业所得税时,职工薪酬中已计提成本费用的职工薪酬包含本年计提的工资和社保,福利费等,那实际支付给职工的应付职工薪酬包含哪些
企业所得税申报表,填写职工薪酬这里,已计成本费用的应付职工薪酬。就是应付职工薪酬的贷方,实际支付给员工的应付职工薪酬就是应付职工薪酬借方-工资是吗??
个体工商户填报经营所得,预缴申报计算出应补税额5600多,然后再填报年度汇算申报,又出来补税4300多,缴纳税款是这两笔都缴纳吗
生产制造企业房租费用在制造费用还是管理费用
老师,小规模十二月开了一张四十万的发票,已经交了增值税,现在这张发票要是红冲的话,这个增值税会不会退
老师你好,我们公司是小规模纳税人有抖音直播卖货的无票收入,增值税申报表填在哪栏?印花税需要缴纳吗
23年开票的发票,现在还能红冲吗
老师,进项转出的分录怎么做啊,是一张材料发票
老师好。我们一个公司租用另一个公司的厂房,两个公司都需要交印花税吗?
老师 一般纳税人2024的投资款缴纳的印花税减半,2025年投资款印花税也减半吗 符合哪个政策
老师,去年奖金计提多了,次年怎么处理?
老师您好 我们是生产企业 购买了一辆电动三轮车 主要是用于厂内原料、物料周转 这个需要计入固定资产吗 大概价值是7300