嗯,是的,对的,是这么做的。

请问对方冲红又给我重新开的发票,怎么申报,发票冲红和重新开的总金额不变,只是货物的单价变了,这样怎么做账,已经领用原材料,产品入库,结转成本了
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
老师你好,请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录,红冲了收入,但没有红冲成本,请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了,金额是对的,然后成本也出错了,对方应该已经抵扣了,还可以红冲重新开具么?然后账要怎么调呢?
老师,去年8月做的收入开票时的单价和数量开错了,总收入金额 没问题,然后成本也结转错了,我现在是不是重新红冲收入发票,再重新开票就可以了,但是成本之前结转的少了,我是不是也是同样反冲,再重新做成本?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是我今年都没有收入,成本多了没有问题吧
还有我红冲了发票,重新开票了,我需要把之前的发票收回来么?重新开的票要寄给供应商么?
收入也没有吧,如果是的话有风险,因为你的收入是零成本,是一个正数。
收入开票的金额 是对的,只是数量和单价开错了,收入的总金额是对的,然后结转的成本结转少了,我红冲收入重新开票后,收入就是0,然后成本因为之前结转少了补了成本,这个月还有一笔其它的收入我会入账,也会出成本。
老师,我们现在收入总金额是对的,但是数量和单价是我们自己凑出来的,总收入金额没问题,这样提交了,税局会不会查对方的账,如果一查就肯定是对不上了?我们在苏州,一家在上海一家在北京,税局可以查到他们的账么?
你好,你的收入是零,然后你的成本有金额,而且是一个正数,是这个意思吧,是的话有风险。
单从你账面上就有风险,因为你的收入是零,怎么会结转成本?他有这个疑问。
这个结转的成本是正数,是因为去年做账的时候成本结转少了,现在补成本,这个也没有问题呀,当时代账开票的时候,入库的金额是1070,开票销售的金额 953,这明显就是错的很离谱了
你们需要写说明的。单从你的账上来看就是不合理
说明怎么写,就写之前的收入代账那边做错了,然后让老板签字盖个章对么
就是去年的收入发票开错了,然后结转成本,对应的也是错误。缺的是哪一个?然后写上计算方法。
税局会去查上海和北京的账么
不好说,不能保证没有问题。
老师,现在的数量和单价都是凑出来的数,总收入金额不变,这样把库存明细表给税务看,我心里好的害怕
你算不出实际业务来吗?
嗯,就是算不出来,然后老板就凑出了个数
那这种不能保证没有问题。
老师,对方不愿意红冲发票,说是去年的,已经抵扣了,而且他们也开出去销项票了,现在怎么办呢
这种自己协商,我们没法给你解决啊,没有其他的合理的方法。