您好,确认收入的同时就要结转成本。结转成本,收入成本要配比。
未发货先开票,直接确认收入但是不结转成本?这个风险是什么呢?
老师未发货但是票先开了,这样的可以先确认收入吗,等以后月份发货时再做结转成本
成品未入库,我们先开票给客户,这样是不是只能确认收入,还不能结转成本?
成品未入库,我们先开票给客户,这样是不是只能确认收入,还不能结转成本?
我们公司一直以开票确认收入的,但是有好多先发货未开票的货,如果把发货的这块也确认收入,但是先发货的这块要开票的话最起码要到明年中旬,发货未开票这块确认收入后的账务处理和报税处理是什么?
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公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
结转不了,能不能预估?
你好 可以的 可以暂估的
怎么暂估呢?
!!按照实际发生的成本就可以。