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老师 想请问一下我们公司现在遇到这种情况就说2025年4季度红冲了之前开的普票,然后重新给甲方开了专票,现在报税时补开的专票这部分税报表未带出来,只有本季度开票的税费怎么办

2026-01-15 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 15:58

红冲普票填其他发票栏负数,重开专票填专票销售额栏,系统未带出就手动填,比对异常带红票、重开票、情况说明去大厅人工申报。

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快账用户5773 追问 2026-01-15 16:05

那之前做的减免增值税的账务应该怎么处理红冲么

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齐红老师 解答 2026-01-15 16:13

你开的几个点的?是普票吗

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快账用户5773 追问 2026-01-15 16:14

1个点,是普票,之前做了增值税减免收入

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齐红老师 解答 2026-01-15 16:22

普票红冲了就全红冲了就行

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红冲普票填其他发票栏负数,重开专票填专票销售额栏,系统未带出就手动填,比对异常带红票、重开票、情况说明去大厅人工申报。
2026-01-15
4 季度申报按 “红冲普票 %2B 重开专票” 的净额填:红冲普票按原金额负数填,重开专票正常填,净额后若销售额超 30 万或开了专票就按 1% 计税;若净额为负,带资料去大厅人工申报,红冲和重开分别做对应分录。
2026-01-16
同学 你好 这个应该是要写个情况说明 然后专管员给你们处理
2023-07-16
货物的还是啥 因为产品质量问题客户不满意 业务取消 合同作废了 业务没做成
2025-03-13
同学你好,回复中,请稍后
2022-02-16
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