是的,需要加一部分未开票收入

我们个体户开票金额都不超过30万,且都是核定征收,不做账的,需要申报季报增值税和经营所得吗
个体户开的淘宝号,实际未开票收入有3万,费用2万多,其中开票金额有普票1%的1612元,那我们报增值税的时候无票和普票是加一起报吗?在报个人经营所得的时候一样也要把这个无票和普票的收入一起申报吗?
老师 我入账的时候一部分收入未开票 我入的 “主营业务收入-未开票” 申报增值税的时候这部分收入需要申报吗
老师你好,他这个体户的餐饮店,开票比较少,报增值税的时候加了一部分未开票收入,没有交过税,个人经营所得24年第四季度报的是亏损5千多,年报需要备注亏损原因才能申报,他这个会被税务查账吗?到时候增值税被认定不合理
老师 我是小规模纳税人 ,未开票收入申报增值税 ,那我第一季度需要计提未开票收入那部分增值税吗
分公司是独立核算的,企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开?
老师,刚税务局通知,我公司收到的一张已抵扣的专票,因对方目前是非正常纳税户尚未缴纳增值税税款,需要我公司做进项税转出,请问老师,我公司只需要做进项税转出就可以了吗?是否需要补缴税款?
老师,请问更正25年3季度的财报,要不要也更正企业所得税季度报表呀?
@朴老师,继续提问的,谢谢 ,关于保税进口料件
老师好,我们公司一直遵循的是当月计提当月发放工资,这样的话应付职工薪酬年末就没有余额,这样的合适吗,因为是半路接的账,应付职工薪酬年初有余额,我应该怎么处理一下
老师,23年的印花税,缴纳的不够,可以直接在今年补缴吗?
员工每个月住宿补贴和工资一起发,报个税时住宿补贴是不是需要和工资合并一起申报个税
老师,小规模人力资源公司,公司有个别员工不是每个月都发工资的情况下,有的休假,有的相当于是兼职,个税怎么申报?
本年利润本期发生额在贷方,期末余额在借方,科目余额表中该怎么填写结转余额?
其他应收款—暂估进项税这个科目可以吗?为啥不用应交税金暂估进项税?