你好需要申报的这部分未开票收入

老师好,请问主营业务收入,做账的时候是按开票收入做账,未开票部分没做收入,这样可以吗?
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,我们大部分收入都是未开票收入的时候要申报未开票收入吗?
老师 我入账的时候一部分收入未开票 我入的 “主营业务收入-未开票” 申报增值税的时候这部分收入需要申报吗
老师,应收账款确认收入需要再交增值税吗,比如这个月开票收入50万,但是主营业务收入有60万有8万的应收确认的收入,还有一部分是未开票收入,请问我申报增值税的时候应该申报多少呢
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
和已开票的收入一起写到第一栏吗
是的,你申报的是对的
那下个季度申报的时候我申报的时候要扣减掉未开票的收入吧
你如果开了就要扣除
老师我填报的时候 加上未开票收入了 但是填写增值税减免税额的时候 我加上了未开票的减免的那部分 有这个提示 不让通过
那实际这部分也是需要申报的
10040.39 是实际抵减税额 期末余额是未开票的收入应抵减的税额 那我不是多交了136.38的税吗
你这部分本来就就缴税的
我知道 我原本未开票收入是6819.26 减按1%应交68.19的税 减征136.38 但是不让我减征136.38 不是多交了吗 小规模纳税人是按照1%交税 不是3%
对的,你分析的这个是对的
那我怎么填写增值税申报表呢
你就是按照你实际的申报啊,系统这地方我不懂我为什么会让你缴纳