直接做相反分录即可的

去年12月份我计提了一笔分录:借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,金额多计提了,现在我要红冲这笔分录,然后写:借:税金及附加,贷银行存款,要怎么冲去年的分录
调整以前多计提的印花税.放在了税金及附加.以前年度损益调整分录怎么写呀
老师 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整需要怎么做会计分录
2022年及以前年度的印花税都计入了管理费用-印花税,现在需要调整至“税金及附加”科目中,请问怎么进行相应调整呢?
请问一下,发现以前2022年计提税金及附加计提多了怎么调整啊
公司注册资金50万,股东1占比百分之10,那她投资100万的话,溢价90万,这90万能用去购买设备吗? 投资分录 借:银行存款100 贷:实收资本10 贷:资本公积-资本溢价90
计提及发放有个税的工资表,两笔分录怎么写
老师你好,我们老板用公司名义贷款,款到公户,又转给老板了,,利息是老板每个月转公户,银行从公户扣款的, 这个怎么做会计分录
你好 老师买的托盘 基本就是发货周转使用 用来装货公司内部使用 这个做什么凭证
老师您好,12月份暂估的收入填在无票收入这里哈,1月份收到发票了,这个上期暂估交过的增值税填在哪里啊
我想请咨询一下老师,我去代账公司那边接账,这个公司是23年成立的,但是她们说接手的时候是从25年6月接的之前的数据都没有。这种账我能接吗
老师,请看图,这是新建的账套在录入期初数,我在科目设置里加了长期待摊费用,但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目,所以总账是按余额填的,但资产那里系统又是按原值列示的,点期初对账导致有摊销差,你们建账的时候是怎么解决的?
老师,请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了,做账挂其他应收款了,这个月又确定能发了,这种这个月做账怎么做,还有这个月需不需要报个税
请问老师,个体工商户做账必须要发票吗,政策依据是什么。谢谢
请问老师,根据毛利率计算的增值税税负率与实际缴纳的增值税税负率相差多少比较合理?
小企业会计准则 直接冲红吗 还是反着冲你好回来 在25年底直接做 没有任何涉及税金对吧
你好,可以直接冲红的。
借:税金及附加 -0.01 贷:应交税费-应交印花税 -0.01
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
请问这种票能进项抵扣吗 公司是一般纳税人 ,1、如果可以的话 满足什么条件可进项抵扣 又是按什么金额抵扣呢 分录要怎么写 。后续涉及什么税金吗 2 、 差旅机票行程单 哪种能抵扣要怎么看 麻烦一一对应详细解答 谢谢