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24年多计提了印花税 0.01 现在要怎么调整 跨年了 ,会计分录 及涉及税金 请依次一一解答

2026-01-16 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 09:23

直接做相反分录即可的

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快账用户7896 追问 2026-01-16 09:24

小企业会计准则 直接冲红吗 还是反着冲你好回来   在25年底直接做 没有任何涉及税金对吧

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:26

你好,可以直接冲红的。
借:税金及附加 -0.01 贷:应交税费-应交印花税 -0.01

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快账用户7896 追问 2026-01-16 09:27

谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:29

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户7896 追问 2026-01-16 09:29

请问这种票能进项抵扣吗 公司是一般纳税人 ,1、如果可以的话 满足什么条件可进项抵扣 又是按什么金额抵扣呢 分录要怎么写 。后续涉及什么税金吗 2 、 差旅机票行程单 哪种能抵扣要怎么看 麻烦一一对应详细解答 谢谢

请问这种票能进项抵扣吗 公司是一般纳税人 ,1、如果可以的话 满足什么条件可进项抵扣 又是按什么金额抵扣呢 分录要怎么写 。后续涉及什么税金吗
2 、 差旅机票行程单 哪种能抵扣要怎么看 麻烦一一对应详细解答 谢谢
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2026-01-16
借应交税费-应交印花税 贷以前年度损益调整
2022-02-16
你好1;     借以前年度损益调整- 税金及附加 贷以前年度损益调整- 管理费用   
2023-05-08
同学,你好 不要紧的
2025-02-12
借应交税费 贷利润分配未分配利润
2024-05-16
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