借应交税费 贷利润分配未分配利润
调整以前多计提的印花税.放在了税金及附加.以前年度损益调整分录怎么写呀
税务风险提示,企业所得税汇算,需要调账的话,是调整2022年的账还是调整到2023 年?调账的有,把个税计入了税金及附加,把2021年4季度的税金及附加计提到2022年了,该怎么调?
老师,请问我去年税金及附加忘记计提了,今年计提的话,需要做以前损益年度调整吗?请问会计分录怎么做的啊?
请问一下,发现以前2022年计提税金及附加计提多了怎么调整啊
请问一下,发现以前2022年计提税金及附加计提多了怎么调整啊
不去调整税金及附加科目是吗
这个跨年的不用去调整,通常利润分配未分配利润就成
就是借:城建税/教育费附加/地方教育费附加。 贷:利润分配-未分配利润吗
对,没错,这么做就可以了。
那下一年需要汇算清缴进行调增吗
这个需要你调整之前的纳税申报表才可以。
以前的企业所得税汇算申报表,不会吧这个太复杂了吧
你如果不想调整以前的话就在下次纳税调整
你的意思是下一年的税金及附加我要进行调增是吗
对,因为等于是之前的费用是减少了。
没有多少钱,就700元左右,在下一年进行调增会不会以后查账搞不清啊
如果金额不大的话,你不调整趋势也没啥问题。
请问一下需要通过以前年度损益调整过度吗
金额这么小就直接冲减当期的税金及附加就行了。
问题是当期计提的税金及附加没有这么多啊,冲减就成了负数了,利润表也成了负数了,这个合适吗
你如果没有其他的是经济附加的话,那就通过以前年度损益调整来处理。
可以给我一个完整分录看看吗
借应交税费应交城建税等 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润