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你好老师,前三季度已计提预提费用并结转成本,年底最终发票回来发现计提的成本多过发票数额,四季度成本总数变成负的了,现在怎么处理比较好,谢谢。

2026-01-16 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 10:22

您好,你是因为红冲了成本,是吧

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快账用户5970 追问 2026-01-16 10:25

对 我试着红冲了,发现四季成本度负数。有什么更好的处理方式吗?

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齐红老师 解答 2026-01-16 10:29

你直接红冲本年利润就可以,这样就不是负数了

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快账用户5970 追问 2026-01-16 10:38

那汇算清缴的时候有什么影响吗,我还需要调增成本吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 10:42

这个没有影响的,因为你的成本转到本年利润中了,所以你现在冲本年利润

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快账用户5970 追问 2026-01-16 10:50

这家公司有未分配利润70万,在两个股东没有分家之前产生的23年之前,去年另一个股东退出了,现在这70万能分给这个100控股的公司吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 10:59

可以的,这个直接分给这100控股的公司

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快账用户5970 追问 2026-01-16 11:04

我可以按照每年分一部分,分几年分给这家公司吧

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齐红老师 解答 2026-01-16 11:05

可以的,这个公司定就可以

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您好,你是因为红冲了成本,是吧
2026-01-16
 你好1;  先计提哈; 次年汇算之前收到合理发票都可以的;     你5月计提了多少;      9月发票   是多少  
2022-10-13
你好 之前是 借:预付账款 贷:银行存款 现在你们拿到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款
2023-01-05
你好,会计上可以开即计提折旧,因为发票还没到,到汇算清缴时如果还没有收到发票就不能税前扣除,如果到时发票来了就可以一次性税前扣除。
2022-10-24
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
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