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老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的? 谢谢

2023-01-05 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 13:36

你好 之前是 借:预付账款 贷:银行存款 现在你们拿到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款

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快账用户4257 追问 2023-01-05 13:37

老师好。这笔能做到12月份吗

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快账用户4257 追问 2023-01-05 13:38

发票开的是2023年1月份的,实际是2022年第四季度的费用,现在报第四季度的税

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:39

可以的,这个是可以做到12月份的 两个分录,后面的你在实际拿到发票的时候再做的

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快账用户4257 追问 2023-01-05 13:41

老师好,我现在拿到发票了,不知道这张该做到2022年12月份,还是做到2023年1月份呢?老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:54

这个你拿到发票了,要作为2023年的账务处理的

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快账用户4257 追问 2023-01-05 13:55

用的是2013年小企业会计准则,会计科目是怎样的老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:57

借:主营业务成本 贷:预付账款

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快账用户4257 追问 2023-01-05 14:00

不用调以前年度损益调整是吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:00

不需要阿,你这个是刚拿到发票的 前面的账务处理没有错误阿

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你好 之前是 借:预付账款 贷:银行存款 现在你们拿到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款
2023-01-05
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
你好 借成本科目,贷预付账款 
2023-01-05
同学你好  那你现在收到发票 借费用科目 贷预付账款
2023-01-05
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