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老师,我问下如果报的是非重分类报表,其他应付款报表期末出现负数,可以直接加其他应收款吗

2026-01-16 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 15:01

同学,你好
嗯嗯,可以的

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快账用户7238 追问 2026-01-16 15:02

就是其他应付款报表负数金额直接加其他应收款里面是没问题的吧

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齐红老师 解答 2026-01-16 15:02

同学,你好
是可以的

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快账用户7238 追问 2026-01-16 16:42

老师,再问下,上个月计提工资少了,这个月直接不计提不红冲可以吗?

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:52

同学,你好 上个月计提少了,本月要补计提

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快账用户7238 追问 2026-01-16 16:58

那就是直接不计提就可以了是吧?

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:14

同学,你好 不是呀,要补计提

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快账用户7238 追问 2026-01-16 17:15

是咧,老师我写错字了

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:15

同学,你好 嗯嗯,好的

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同学,你好
嗯嗯,可以的
2026-01-16
只有出现科目负数才需要重分类
2020-04-13
你好!期末金额就可以,实际工作中一般补重分类
2020-12-02
你好,报表其他应收款直接显示负数,这个是需要调整到其他应付款栏次填写才是的
2020-08-05
报表其他应收款是负的,重分类到其他应付就行了
2023-01-18
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