您好,这个的话是需要重分类的,要

企业做账个人社保缴纳部分通过应付职工薪酬核算了,所以就回造成期末余额为负数,但是报表列示不可以是负数,应该重分类到那个科目,可以重分类到其他应收吗?
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,你好!去年报表中应付账款负数,汇算时没有重分类,税局通知让调整报表,我只把年报的应付账款预分类,进行了调整。但是A000000表中的资产总额还是按照季度平均值计算的资产总额,季度报表都没有预分类。如果季度也预分类,就超5000万不享受小微了。这样有影响吗?
老师,我想问下,我看到外账1、余额表没有其他应收款这个科目,但负债表有显示金额的? 2、未分配利润和其他应收款的余额数对不上负债表的数的? 我想了解外账的做法为什么是这样的
应交税费-待抵扣进项税额,期末是负数,重分类未其他流动资产后,也是负数,在期末报表上显示为负数很难看的,该如何调整?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
老师,应交税费=-进项和销项都有余额,怎么结转
老师 我们是人员资源公司 总额法 人力资源证年报的时候 代收代付部分怎么填呀
浮动性收益银行理财是否要交增值税
你好,企业所得税预缴表上面的应付应付职工薪酬包含哪些
老师,偿还法人的代垫款,可以借其他应付款,贷库存现金吗