借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款

老师,请问下我们半年付一次房租,每个月都摊销,年底收到发票,收到发票的时候,怎么做账啊
老师,2021年10月份银行存款支付1年的房租费(没有收到发票),2022年1月份收到发票(发票开3年的房租费),我要怎么做账呢?该怎么摊销呢?
老师,我们去年10.21交了2022年10.18至2023年4.18号的房租,今年2.28才开的票,会计分录怎么写,在收到票之前,可以每月做房租摊销吗?
老师,我们公司有一笔房租费90万,是属于2022.9--2023.2月的租金,因为一直没收到发票,还挂在预付账款中,2022年汇算清缴亏损80来万,如果汇算清缴以后才收到发票,收到发票要怎么账务处理? 谢谢老师解答
老师,去年厂房装修的,发票今天才收到,入账从年后收到发票的月份开始摊销吗?
供应商的欠税,进项税额转出不能抵扣,现在供应商欠税交了,之前转出的可以抵扣了吗?
研发人员使用的桌椅能计入研发费用做加计扣除吗
公司入股另一家公司会计分录如何做
公司买车,老板个人先垫付,但是有贷款,那除了入账报销之外,其他的贷款收费,如何处理,需要个人打哪些单据来入账报销?
老师你好,我遇到一个棘手问题,财务报表发送过去,出现收入总额是利润表营业收入数字,但是没有营业外收入数字,独资企业经营所得税推送过来没有营业外收入就是营业收入数字,请问老师怎么回事?急急
投标保证金600收不回来 应该计入什么科目
老师,我们是小规模运输公司,购进的车辆都做固定资产了,现在卖了一个车40000,二手车买卖中心开的发票,我现在报增值税,税费交几个点
老师,请问一下,就是公开刚开的时候,装修款,都是老板自己个人账户付给了装修公司,后面公司成立办好后,发票开到公司,会计按发票入的账,导致现在挂着应付,实际是付完了的,这个怎么处理账务呢。
车间买的转运框,刀具什么,计入固定资产不合适,价值低,计入制造费用但是买的多,从来当月产品成本就上去了,像车间这种情况最好怎么处理
老师好,请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427,交个税716,老师请问这个怎么做账务处理?计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427,差个个税怎么做账务处理呢?