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老师,我们去年10.21交了2022年10.18至2023年4.18号的房租,今年2.28才开的票,会计分录怎么写,在收到票之前,可以每月做房租摊销吗?

2023-03-01 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 17:56

每月计提 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款-租金 收到发票 借:其他应付款-租金 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款

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每月计提 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款-租金 收到发票 借:其他应付款-租金 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款
2023-03-01
正常记入费用就可 正常记入费用就可以。
2022-07-18
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票可以正常做账,就是不允许抵扣所得税的。
2022-07-18
你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
借银行存款、 贷、长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项转出
2025-04-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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