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购产品,当月未卖出,购入已收发票,及期末账务处堆

2026-01-16 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 15:46

借: 库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户5601 追问 2026-01-16 15:47

已付款,但月末,库存商品帐务处理

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齐红老师 解答 2026-01-16 15:50

没有出售商品,不用结转成本的。

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快账用户5601 追问 2026-01-16 15:59

现在资产负债表不平就是这个库存商品6万元,资产负债表上是存货0

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快账用户5601 追问 2026-01-16 15:59

这个不知怎么处理

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:00

那就不对,没有出售,存货要体现的。

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:01

现在就是报表上不体现,不知问题出在哪

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:04

可能是报表取数公式出问题了

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:18

我找到原因了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:19

真棒。好的,祝你工作顺利!

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:24

老师现在是科目余额表对到了,但是出报表时存货那一栏还是0,这是什么原因呢

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:30

是通过软件做账的吗?

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:32

手工做账

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:32

资产负债表也是手动填写的 ?

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:33

但是搞了下表格,做账,录完凭证,报表那张表,自动出来

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:37

报表的取数公式,应该出问题了

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快账用户5601 追问 2026-01-16 16:42

现在可以了,编号,余额表中没有对应编

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齐红老师 解答 2026-01-16 16:45

好的,祝你工作顺利!

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借: 库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2026-01-16
你好,学员 采购暂估 借库存商品 贷应付账款-暂估 销售的话正常做分录的
2023-07-16
暂估入库  借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 正常领用 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-06-01
你好,申报时把9余额未开票收入冲了,再申报开局发票收入 分录是把上月得冲了,再做一次就可以
2024-09-27
学员你好,你的问题是什么
2022-04-18
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