暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 正常领用 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

M公司原材料按计划成本核酸2021年3.31日从N公司购进材料一批,实际成本为69600增值税进项税额为9048元。材料已验收入库发票账单已收到货款已付该批材料的进货成本为66800,2.本月领用原材料计划成本如下:生产部门领用50000元,车间一般耗用10000元,销售部门领用5000元,行政管理部门领用2000元,在建工程领用13000元。材料成本差异率为2%请进行相应账务处理
月末,企业支付租用推土机租赁费 20000元,当月甲工程使用6台班,乙工程使用4台班。 当月领用混凝士材料 250000元,甲工程计划材料成本 100000元,乙工程计划材料成本也是 100000 元,将上述费用进行相关账务处理。
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
当月购进的原材料已领用使用,月末发票没收怎么账务处理
老师 公司购进的原材料,已经领料加工了,现在发票又要冲红,原材料就被冲为负数了,账务要怎么处理呢?
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,我公司跟A公司没有业务往来,1、我公司银行转款给A公司20万,2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票,请问这四步账务处理分别是什么
问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方? 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中,如何做汇算清缴?
老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
老师,2025年的企业所得税汇算清缴我填报的是需要缴纳800元的企业所得税,那计提企业所得税的账务处理是在3月31日做进去吗?