
老师你好,请问这两个问题如何处理: 1、公司变更法人 在没有变更法人前买了20辆渣土车,渣土车是落户在公司名下,但是贷款是以私人的名义贷的,每月按揭款是存在私人卡上,请问这块能不能计入成本(年大概还款在260万) 2、有8辆私车挂靠在公司 公司收取管理费。每月的修理费和加油费先由公司垫付,月底抵扣后再支付运费,请问这块能不能计入成本
公司新成立账上没有钱,员工帮公司买各种小件都是自己垫钱从淘宝上买,没有发票,购物记录截屏是否可以直接作为报销依据,另外这些小钱都是另一位员工(老板亲信)直接给他们报销了,记账:借管理费用开办费贷:现金,然后借现金,贷其他应付款-个人,是否正确?另外,这名员工(老板亲信)自己也垫了很多款买东西,发票都给财务了,但是说公司现在没钱,她先不报销,这种情况怎么记账呢?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
请问这个单位25年5月被查补增值税、所得税了。做这个分录时已经补过税了。但是小规模企业被稽查补增值税、企业所得税,因执行小会计准则无“以前年度损益调整”科目,需直接冲减未分配利润;若错挂往来+主营业务收入,会重复确认收入,导致稽查再补税,完全不合理。 如果错做“借 往来;贷 主营业务收入”,会导致两个问题:一是往来(应收)虚增,二是当期收入虚增;而稽查本就认定这部分是之前漏报的收入,错账相当于又在账面重复确认收入,后续稽查会再次认定该部分收入未缴税,需二次补税,是矛盾的并且会导致多缴税。 请问这个分录红冲重新做应当怎么写分录?
销售纯软件,在申报增值税时,附表一第五行可以带出正确的数值,但是主表只有总数,这部分是要在应税货物销售额那一栏手工填写吗
老师,申请跨区域涉税事项报告,行政划分区域指工程所在地,还是甲方经营地
老师 请问一下取得运输单位的运输服务发票 车牌号需要全部都填上吗?
老师,想问一下12月有笔兼职工资,做账是做成了其他行收款,但这个月要正常给他报个税,我需要怎么调账啊
老师了请问一下小规模公司,卖猪手了。开发票免税的,那做账就借应收账款 贷主营业务收入就行了哦?
发现之前成本做高了,怎么调账?
请问填报所得税季报的时候,上年在职职工工资总额和人数,含不含外派人员人数和支付的报酬
老师:企业所得税季报事项1职工薪酬是填本季度产生的呢还是填1月份到本季度终了产生的呢?
老师 建楼房时信息化建设 这些是应该入账到主体工程里去吧 如果单独拿出来入固定资产是不是不对 请详细解答下