你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,该企业生产主要耗用一种原材料甲,该材料按计划成本进行日常核算,甲材料单位计划成本为每千克10元,2022年5月初,“原材料”账户月初余额40000元,“材料成本差异”户月初借方5200元,该企业5月份发生以下经济业务:(1)5日,从A公司购入甲材料5000千克,増值税专用发票上注明的销售价格为45000元,増值税税额为5850元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。(2)10日,从A入公司购入的甲材料到达,验收入库时发现短缺80千克,经查,短缺为运输中合理损耗,按实际数量入库。(3)20日,从B公司购入甲材料4000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为44000元,增值税税额为5720元,材料已验收入库,款项尚未支付。(4)5月份,该企业共领用甲材料6000千克用于生产产品。要求:根据上述资料,假定不考虑其他因素,分析回答下列小题。1)根据资料(1),下列关于5月5日购入甲材料的会计处理,正确的是()。A.应借记材料成本差异45000元B.应借记在途物资45000元C.应借记材料采购45000
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
小规模公司端午节采购粽子和鸭蛋发给员工共计1260元怎么入账
老师 请问我们进货没有发票,现在老板又说不开销售发票了 这样可以吗
我自己开个体户没有成本票,成本怎么就只能写0吗?电脑还是我之前的用的,怎么合理的记到个体户的成本中?
建行现金支票付差旅费报销款 借:销售费用-差旅费 贷:银行存款-建行 对吗?
老师,银行对公利息收入怎么做账,以前是冲减财务费用手续费,但是现在换了一家银行,不收手续费了,是要计入应收利息吗?怎么结转?
老师 请教个问题 我5月14美元账户汇入一笔款项 然后当天又把这笔美元收汇结汇了 为什么收汇时用收汇金额乘以当月首个工作日的人民币汇率得出来的金额 和当天入到人民币户的金额对不上呢 业务都发生在一天 汇率还不一样吗
4月开了一张普通电子发票,已经做账,款项未收到,6月,购买方要求重新开一张6月的发票,4月的票冲红,发票其他的金额和项目都没有改变,只是时间改变了,这样的情况下,需要重新做账吗
农业机械主要往外出租 计提的折旧怎么做账呀 计入什么科目
1季度的现金流量表数据不对,原因是财务软件导出的现金流量表期末现金余额不等于货币资金,我手动调平了,但是基本上数据都是错误。2季度才知道了正确的数据,想直接用正确的1-2季度的合计数➖1季度填报数,但是这样2季度本期是负的,不过期末现金余额本年累计数货币资金期末数额一致,就这样申报可以吗
会计凭证粘贴的原始凭证附件大的一般往后折还是往前折
怎么有的老师说,之前做的分录不用管,直接做营业外支出,银行存款呀
你好同学,这样说不过去啊。咱拿到发票了,咱计入营业外支出也不合适呀。