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老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理

2026-01-17 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 11:34

您好,可以的,你直接入在下所就可以

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快账用户3477 追问 2026-01-17 11:41

发票日期是12月份的,有的老师让反账做到12月份

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快账用户3477 追问 2026-01-17 11:41

1月份应该做什么会计分录

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齐红老师 解答 2026-01-17 11:46

现在你是要入到25年还是26年,如果入到25年直接做到12月就可以,如果入妻26年就入费用到26年中

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您好,可以的,你直接入在下所就可以
2026-01-17
您好,这个直接入到12月就可以
2026-01-17
你好,你应该反结账到12月份做入账处理
2022-01-14
第一个可以的 如果是属于以前年度的,用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润 第二个预收款,你看一下纳税义务的时间,你确认收入。这个是啊他属于2026年的,就得做到2026年,不管是5月之前还是5月之后
2025-12-12
您好 请问您计提的时候分录怎么写的 红冲的时候分录怎么写的
2024-04-17
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