咨询
Q

老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费

2026-01-17 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 11:46

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入

头像
快账用户5488 追问 2026-01-17 11:50

老师二级科目怎么写,还有摘要

头像
齐红老师 解答 2026-01-17 11:51

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2026-01-17
你好,调整的分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税
2021-11-15
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税 小规模是1%,一般纳税人6%
2023-04-14
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税额   负数 贷:应交税费-待抵扣进项税额   负数
2023-10-20
可以的,可以这么做
2025-03-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×