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老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费

2026-01-17 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 11:46

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入

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快账用户5488 追问 2026-01-17 11:50

老师二级科目怎么写,还有摘要

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齐红老师 解答 2026-01-17 11:51

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户5488 追问 2026-01-17 12:02

老师,这样我做完了未分配利润怎么是正数了呢

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快账用户5488 追问 2026-01-17 12:02

之前是负数

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齐红老师 解答 2026-01-17 12:03

最后该是啥样就是啥样哈。

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齐红老师 解答 2026-01-17 12:03

不清楚你的账,没法看

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齐红老师 解答 2026-01-17 12:04

把以前的负数加上现在做的营业外收入就知道了

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齐红老师 解答 2026-01-17 12:04

如果计算结果是正数就是正数

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借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2026-01-17
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税 小规模是1%,一般纳税人6%
2023-04-14
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税额   负数 贷:应交税费-待抵扣进项税额   负数
2023-10-20
可以的,可以这么做
2025-03-18
您好,没有做分录那就补做
2022-12-30
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