借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入

请问一下,收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录,该怎么做分录,上面那个分录做的是不是有问题?
老师您好!我应交税费贷方有余额不平,我可以做这个分录冲掉吗?还是需要结转到下个月?
老师,我是小规模纳税人,我开出发票还没收到款,我是这样做分录吗? 借应收账款 贷营业收入 贷应交税费-应交增值税 小规模纳税人也要做应交税费这个科目吗?到时候我是不用交的这个税的科目怎么处理?
请问老师。我销售大米40000含税,税率1%,我做账分录,应交税费-应交增值税 396.04,这个税不是免税吗?我这个月就开了这张发票,我申报表上是免税的,但是这样做分录,我资产负债表表上有个应交税费-应交增值税有余额396.04元,是不是分录还要做个免税吗?
老师,请问一下小规模公司我做销售收入的分录的时候应交税费做应交税费-应交增值税-销项税额可以吗?
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
老师二级科目怎么写,还有摘要
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师,这样我做完了未分配利润怎么是正数了呢
之前是负数
最后该是啥样就是啥样哈。
不清楚你的账,没法看
把以前的负数加上现在做的营业外收入就知道了
如果计算结果是正数就是正数