您好,没有做分录那就补做

有一笔费用,专票来了发现不能抵扣。请问会计分录这样做对吗。 (借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 【我们公司是先做账后认证的。发票暂时还没认证。那发票没认证就是没抵扣,是不是就不用转出】 有点懵,把自己绕晕了,麻烦老师们指教一下。
金税盘做账可以是下面的分录吗?借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金或者银行存款。把管理费用这个分录抵消了。
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
请问一下,收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录,该怎么做分录,上面那个分录做的是不是有问题?
执行小企业会计准则,以前年度的进项税合计抵扣了5000,发票平台也认证了,但是会计就只是在取得发票时做的分录 借: 管理费用。。。应交增值税—进项税额 贷:银行存款。 我现在应该怎么做分录
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
就是想问怎么做,怎么补
您好,是否涉及跨年度
去年的,小企业会计制度
您好,借未分配利润,应交税费-应交增值税,贷其他应付款