没有关系,不用调整,无风险

当年开了去年的负数发票,冲减当年收入,未用以前年度损益调整科目,负数发票分录:借:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),贷:预收账款,没有成本,报表勾稽关系不正确,利润表差一个负数发票的不含税销售额,需要调整吗?
老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢?
2021年多计提了工资,在2022年冲销,没有用以前年度损益调整科目,因2022年企业没有业务,故导致2022年管理费用报表金额为负数。请问需要用以前年度损益这个科目调整吗?还是说报表上的管理费用为负数,也是可以的?
老师您好,因为八月把固定资产计提了一次性折旧,然后在12月做了调整,直接冲回,然后按月计提折旧,导致第四季度财报中管理费用是负数,这个影响吗?税局会查吗?有风险吗?
老师,12月利润表,本月管理费用为负数,本年累计是正数,会有什么影响吗,因为之前有暂估的费用,在10月有红冲 进来的是成本不是费用,所以导致本月管理费用是负数
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师好,个税超过6万部分税率10%-速算扣除2040 但是如果我只超六万部分10000*10%=1000,还不到速算扣除怎么处理啊?
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?