你好,这个有差额,其实也没有太大的问题的。

好勾稽关系不一致可以忽略的,因为你用了未分配利润,或者是以前年度损益调整都会影响这个的。 老师税务局填报财务报表可以过吗@郭老师
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,因为2022年调整过2021年的账,小企业会计准则没用以前年度损益调整科目,当时冲减的利润分配-未分配利润,所以2022年报表利润表和资产负债表勾稽不一致,有个1万的差额,现在编制所有者权益变动表也会勾稽不上有差额,这个差额要怎么处理,还用填上吗,
老师请问2022年用了以前年度损益调整这个科目调了2021年的账目,导致2022年年末发现利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润恒等式不平,也问了几位老师,有的说要调报表使其一致,有的说不用调,我也不知道听谁的。
请问由于汇算清缴需要把2022年的开办费一次性税前扣除,调整后未分配利润为负数,但是财务软件上2023年的的利润表没有改动,资产负债表系统改过来了,需要改利润表的起初数嘛,不然两个表勾稽关系对不上,刚好是调整的差额
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
按正规的来。有2021年的2022年的,那这个要调哪些报表?不更正报表有啥影响, 我用的是用友软件,2023年用了利润分配-未分配利润这个地方勾稽关系不一致了,之前的财务报表还要改吗/改哪里
这个有差额,其实也没有太大的问题的。。老师啥叫没啥大问题
这个你想调整成一致的话,需要让软件服务商帮你调整报表的期初数。这样才会一致
老师的回答不太对
是这样的您通过以前年度损益来调整,不会影响到你本年的损益情况。影响您的去年损益情况,所以得调整本年度报表的期初数,也就是去年的期末数字。
软件自动结转吧??
所以得调整本年度报表的期初数,也就是去年的期末数字。怎么调法?用友软件自动调吗?我看了没调啊
这个得看你具体的软件来决定了,有些它是自动结转,有些它就不会转的。
报税的那个报表是不是要更改
影响您的去年损益情况,所以得调整本年度报表的期初数,也就是去年的期末数字。老师怎么调整
这个具体调整的步骤我没有操作过。得让你们的软件服务商给操作一下。
不是问软件啊,说的是纳税申报表啊
调了未分配利润,纳税申报表是不是也不一样啊,这个时候怎么弄
报税的时候需要把这笔费用金额填写在相应报表的栏次就成
报税的时候需要把这笔费用金额填写在相应报表的栏次就成。。。哪个地方
举个例子来说,你调整的是管理费用,那就填你的管理费用里面。
调成未分配利润
对呀,账上调整就是调整为分配利润。
报税的时候需要把这笔费用金额填写在相应报表的栏次就成。。。哪个地方
这个意思就相当于是普通的费用一样。当初是哪个费用就填在哪个栏次就行。比如说办公费就填写在办公费用里面。
不对。已经是未分配利润了,汇算清缴调哪里,不可能是费用
这个是什么您去年的费用,肯定是填写费用里面