他是之前有欠款吗?

请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
老师,我们公司投资对方公司占股百分之二十,溢价投资,对方公司百分之80,被投资公司的做账报税由我们做,银行付款流程先是我们制单后他们复核,这些个流程对吗,怎么感觉哪里不对
老师您好,贷款担保费取得发票,在汇算清缴时填在什么地方 ,可以所得税前扣除吗
老师,就是12月份多计提了工资,我1月份给她冲掉了,汇算清缴的时候还需要调增吗,如果调增了,那我2026年的费用又冲了一次,这样怎么处理呢
个体户,老板个人卡转给公户,用于发工资!老板转账时备注写什么?
老师,我有个自用的设备,大概价值 40000 元,我想以不带票的方式卖给别的公司,账务税务上怎么处理可以不用交税。
小规模纳税人企业,公司是做保安服务行业的,我们给甲方开1个点普票,员工工资是走劳务的,劳务公司给我们开6个点的差额发票,想知道这样的走账方式有风险吗
去年异地预缴的企业所得税今年退税了 会计分录怎么做啊
车船税需要做计提吗? 缴纳车船税 借:税金及附加—车船税 贷:银行存款 分录是这么写吗?
请问砂石加工生产销售可以做简易征收吗?有什么文件吗?
实际支付给员工的工资是指?工资发放期,还是工资所属期?
写错是 借:管理费用-职工薪酬5000, 贷:应付职工薪酬-职工工资5000, 借:应付职工薪酬-职工工资5000, 贷:其他应付款
个人替企业垫付的工资的可以
那社保通过个人支付宝垫付的也可以这样做吗,
对的是的,也是其他应付款