你说的是年末是吗?是的话对的亏损也要处理。

老师您好!成本、费用月末结转到本年利润,那年末按哪个金额结转到未分配利润里面,是按全年累计的本年利润转吗,目前还是志损状态
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
年末如果是亏损状态,利润是负数,需要把本年利润结转到利润分配未分配利润吗?结转的数字是看全年的亏损金额还是12月的金额
您好老师,我这边3季度成本结转多了亏损比较多现在需要调个账,现在还可以改3季度申报表吗,有没有什么风险,调前后都不需要缴纳所得税
老师,所得税申报表中附报事项是什么意思?
老师好,请问公司注销,税务已经注销了,拿到了清税证明,工商注销的时候,报表上有大额其他应收款应该怎么处理呢?
老师,实际已发年终奖3万,请问个税申报时,应该怎么报?报多少?
老师您好,我们老板有两家公司,一家公司开给另一家公司发票,服务费发票,然后公司开票做借应收账款,收到钱冲应收账款,但这家公司吴成本,每个月计提结转是劳务成本,应付职工薪酬,借主营成本,到劳务成本,也就是说贷方应付职工薪酬一直挂账,客服借方应收冲贷方应付职工薪酬呢,不然借方应收挂账,贷方应付职工薪酬挂账,因为开具的是服务费发票,不是劳务发票,但实际上付的是这个发票金额对应的钱
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
怎么做账务处理?本年利润的数是根据本年累计的来结转吗?
借,本年利润负数, 贷,利润分配,未分配利润, 看,本年利润的期末余额