不需要支付的,借,其他应付款,贷,营业外收入

原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
老师,公司账上挂了很多预付款(实际是付款给对方了,发票无法收到),我可以自制收据:写对方现金退款给我们了。借:库存现金,贷:预付账款。 调增纳税额交太多税,老板不同意。或者有其他的方法解决无法确定发票的挂帐嘛?
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
已经给对方支付了咨询费用,两三年了,对方都没有开票,现在公司也不存在了,这笔帐一直挂在应付账款下,现在应该怎么把这个帐调平呢?
请问下,现在公司账上挂了很多其他应付款,都是法人,银行流水支出又不是法人?有影响吗?还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额,其他应付款有一百多万挂账,是法人。这个账怎么调整?
合作社前几年年计提了老板的场地租金和用车租金,没收到发票没付钱,25年说是不付了免费试用,应该怎么做账
老师好,我们A公司下面有两个分公司,目前总公司和分公司之间是汇总纳税,做合并报表时,总公司和分公司之间的资金往来,进行了抵消,那分公司之间的资金往来要抵消吗?
老师你好!请问下,如贵公司其他应付款挂账有400万,其中200万是客户会员费用(确认客户放弃会员,费用也不退回),老板要求要把这笔费用转作资本公积,应该怎样能合理按流程操作呢?
老师您好,请问开具的劳务费和服务费发票,作为这家公司的收入,但没有采购,所以结转到借,成本,贷应付职工薪酬,我目前做的分录是,开出去的发票:借应收账款,贷收入,税金,收款进来,做,借银行,贷应收,结转成本;借劳务成本,贷应付职工薪酬,借主营成本,贷劳务成本,现在发现应收账款借方挂账,贷方应付职工薪酬挂账,最后一个分录咋做?可以借应付职工薪酬,贷应收吗?
老师,现在发现23年的账记错了,本应该这个收入的借方是现金,计成了银行存款,这个银行存款应该是一个公司给我们的货款钱,现在是这个企业欠我们的钱一直在账上挂着,这个怎么调整?
合作社年末剩余羊只按市价折算为160万,饲料剩余20万,全年销售羊收入120万,全年饲料消耗400万,成本应该怎么结转
报申报表时,6%的其他收入是负数,13%主营业务是正数,主表的第2第3该怎么填
@朴老师你好 ,请问在线吗
投资款转入超了30万的,已经做过印花税缴税了,是转为资本公积吗,还是记应付股东款?
给员工租房的租金进福利费,需要报个税吗?
老师,还有一笔是往回收的,也挂了很多年,这个要做营业外支出吗?
这笔钱其他应收,本来应该是转到公司,当时对方转给老板了,老板一直没有把钱还到公司,这种情况可以直接做营业外支出吗?
对的是的,做营业外支出
那这两种情况我的附件都需要哪些呢?