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老师好,23年我少计提了2个月,24年我做了一笔借:未分配利润 贷:累计折旧 ,那么23年汇算清缴要不要调增的
老师,24年用到利润分配-未分配利润这个科目去调整23年的账目,那23年的年度汇算清缴报表要去更正否?更正的话在税务系统如何更正?有路径吗
老师,以前年度的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
老师,公司发票上有不是本公司人员的签字,税务检查时候会造成问题么?
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
以前付客户的保证金现在少回款部份怎么记账
老师。汽车客运机打发票可以计算抵扣进项税吗
老师,3月份开了张专用发票,现在要冲掉但跨月了4月份冲的话,现在报3月的税可以先把这个要冲的票不交增值税吗?
老师,适用小企业会计准则的,有两年收不回来的应收账款1万,是可以直接做进营业外支出-坏账损失吗?请问坏账损失的金额怎么计算得出?
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
得看多计提的分录对应哪些科目,
多计提的分录科目都影响
24年多计提了累计折旧,但是25年我做了一笔分录借累计折旧贷未分配利润,
24年多计提折旧分录发下
借销售费用累计折旧,贷累计折旧
这个对24年利润表的销售费用有影响,需要调整
那我需要都更正哪些报表呢
更正24年利润表,资产负债表
是年报吗老师,那我24年的系统账不用动吧,那25年是不是全部要反结账,修改资产负债表的期初数,请老师具体说下
是报表 调整,账不需要调整
那我修改了24年年报的累计折旧未分配利润,那我25年的期初数据不就不对了嘛
调整报表,不是调整账套数据