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(9)为履行服务合同,计提人员薪酬支出30000元。(10)企业将以成本模式计量的投资性房地产(房屋)出租,租金为20000元,开出增值税专用发票注明增值税为2600元,款项已收到。当月,该投资性房地产计提的折旧为18000元,企业认定该业务为企业的其他业务。(11)月末,根据完工进度测算,本年度丁公司服务合同已完工20%,开出增值税专用发票,注明增值税额为5200元,冲减预收账款后,不足款项丁公司以银行存款支付。(12)月末,计提本月所得税费用10000元。要求:(1)根据收入、费用确认原则,编制(1)-(12)的会计分录。(2)计算本月的净利润,并编制形成净利润的会计分录。
小规模纳税人12月31日增值税免税。想要确定一些无票收入。我这做法是否正确? 1、确定无票收入时,借:应收账款100 贷:主营业务收入100(此时不计提应交税费-应交增值税可以吗? 2、后期开票时, ①先冲要开票的那部分金额,借:应收账款(负数)-30,贷:主营业务收入(负数)-30 ②开具专票时,借:应收账款30 贷:主营业务收入29.12 应交税费-应交增值税(销项税)0.87
某职业学院为小规模纳税人所属非独立核算的培训中心将闲置的客房对外提供服务取得信现金五百元(为不含税住宿费收入)增值税税额为三十元根据相关凭证编制会计分录谢谢老师,可以回下这个吗
中国公民张先生为境内A上市公司职工,2021年取得的收入情况如下:2月,张先生将2017年货款购买的房屋按照350万元的价格(不含增值税,下同)出售,该房屋购买价格为165万元,另支付手续费100元,其他符合规定的相关税费22000元:出售房屋时支付各项可在税前扣除的税费12万元(以上税费支出均取得合法票据)。请计算张先生出售房屋应缴纳的个人所得税额。1.请计算2021年1月张先生的工资、薪金所得被预扣预缴的个人所得税2.请计算张先生出售房屋应缴纳的个人所得税额。
中国公民张先生为境内A上市公司职工,2021年取得的收入情况如下:1月取得工资7000元,差旅费津贴500元,加班费300元,独生子女补贴500元。2月,张先生将2017年货款购买的房屋按照350万元的价格(不含增值税,下同)出售,该房屋购买价格为165万元,另支付手续费100元,其他符合规定的相关税费22000元:出售房屋时支付各项可在税前扣除的税费12万元(以上税费支出均取得合法票据)。请计算张先生出售房屋应缴纳的个人所得税额。2.请计算张先生出售房屋应缴纳的个人所得税额。
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
您好,学费可以先不确认收入,计入预收账款。 房产税需要先计提, 借:税金及附加 18000 贷:应交税费 18000