同学您好,很高兴为您解答,请稍等

小微企业应纳税所得额超过300万是按25%税率计算企业所得税还是按20%计算呢?
如果我企业所得税是289万,那我这个是怎么计算的?是全额计算10%.还是分开计算?
季度企业所得税是怎么计算的呢?是按利润表上的本年累计数来计算,还是按一个个季度的利润来计算呢
老师 小微企业所得税,300万以下是5%的税率嘛,那应纳税所得额 400万,是这么计算? 分段计算嘛? 300万元 按5%计算,100万元按25%计算?
老师您好,请问企业缴纳企业所得税是按照哪个档次交,比如收入是按照300万净利润计算还是按照营业利润计算超过的部分呢?怎么算呀老师?
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
您好,如果是小型微利企业,年应纳税所得额300万元以内,统一按5%的实际税率计算。 政策依据:2023–2027年延续政策(财政部 税务总局公告2023年第12号) 300万 × 5% = 15万元 → 应缴企业所得税 15万元 不是分段计税(旧政已调整) 300万以内全部按5%,简单统一 超过300万部分,超出额按25%正常税率