你好,结账结束了就知道了?你还没结束吗?

平时做账,季度要申报企业所得税,大家是先计提企业所得税,然后再生成报表再报企业所得税,还是先不计提企业所得税直接申报,申报结束再看报表企业所得税再计提企业所得税的分录?大家都怎么做?
在申报二季度企业所得税前,是否先不计提所得税,先生成财报用来申报税费,再反过账来计提,最后重新生成财报。请问老师有没有更便捷的方法?
我提交季度报表利润表,本期我写的是10,11,12,上期写的是7,8,9,三个月份的,年度本期我写的本年累计,上期我写的是上年累计数,但是到企业所得税他数据读取,我看他读取的是10,11,12三个月的数据,我能先申报,再再过了15号后更改申报吧,不然提交不上去
因为审计调整了一些账务处理,现在要申报24年的第一季度的数据,但是前面的报表还未去税务局修改,我现在先按修改后的数据去申报第一季度的报表,后面再去修改前面的报表,可以的吗?
老师,请问一下企业所得税年度汇算清缴,我可以在次年申报的当月再计提上一年度的,因为这个不知道具体的金额,我们自己算出来的多数都是和那个申报表不同的。或者申报了再去修改上一年度的利润表,这样妥吗?
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
老师,我个人想补以前年度的个税,可以通过自己的个税APP补缴吗?还是一定要让之前的公司去做更正申报?
你好老师怎么解除税务办税员
外贸企业返佣给国外客户,入账需要准备什么资料,才能税前扣除?
老师,我们企业社保一共30人,工资只申报了28人,这样做没有风险吧
还没结束,我还没申报企税
那抓紧的,结账结束才可以申报的
那就是说我根据利润计提是吧?但万一不对呢
没不对的说法,除非你做错了
不是还有调增调减这种吗?那调增了不也要增加吗
那是汇算清缴,这里季度申报就可以不一样的
那我汇算如果多了或者少了再在今年调整吗?
不需要的,调整在26年,那是税法口径
好的 另外请教个问题,员工跟公司承包在某个点的业务给他算成承包费,然后不做在工资里面,而是他开了发票过来付款,这样可以吗?按销量算承包费
可以的,这个操作没问题的
那他开什么发票比较好呢?会不会被认为是帮他省个税?
因为他公司也给他交社保公积金,但要从他的承包费里面扣掉
六十承办费写着明细
以他个人名义开承包发票吗?
放炮啦,六十个人名义
这个是扣几个点啊?
看发票是否提示代扣代缴个人所得税20%
个人承包也要20个点吗,不是一般都是1-6个点吗
不是,可能按劳务所得,未必,看税务局怎么界定吧