
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
公司卖掉固定资产小汽车9000元(未含税),小汽车原价10万(未含税),折旧95000元,帐面价值5000元,请问现在负债表中中固定资产原价、累计折旧、帐面价值、固定资产清理栏怎么填?
老师,我们公司前几年购买的汽车今年卖了,当时入的账面价值是451900,目前累计折旧380770,还有71130未折旧,卖了10万元,相关的会计分录我想写 借:固定资产清理 71130 累计折旧380770 贷:固定资产451900 把未计提的先转固定资产清理 然后借:银存10万 贷:固清10万 最后把10万与71130的差额 借固清 贷营业外收入,可以吗?
公司名下一辆车,原值30万,共计折旧17万,最后一万元处理了,请问,没有折旧完13万的,转入了固定资产清理,卖价1万和没有折旧完的差额,记入哪里,怎么做分录
公立学校有财政拨款收入和支出,以及课后服务收入和支出,课后服务用了税务发票要报税,怎么申报企业所得税申报表
老师,请问一下,企业为职工缴纳的社会保险凭证,在哪里打印
过年了,老板给职工每人发一条大鱼,这个要做报个税申报吗
老师,未分配利润就是利润表里面的净利润不,在资产负债表里面,是不是资产减负债减实收资本就是未分配利润了,没有提取公积什么的
老师,2017年有一笔银行存款没记,导致现在的银行对账单跟账面不符,怎么解决
收到一笔外汇19970美元,手续费42.09元,结汇19927.91美元,汇率是6.9673,结汇人民币138843.73元,写分录 收a公司货款19970美元 借 :银行存款 138843.73 结汇手续费42.09美元 财务费用/手续费293.25 收a公司货款19970美元 贷:应收账款/a公司 139136.9 8 摘要这么写可以吗?
餐饮业发票额度不够,需上传什么资料
公司是总代理商,厂家会给予我司及二级代理商售后维修劳务激励费,但这个激励费不是直接支付,而是把我司和二级代理的统一转到销售系统给予我司购货抵货款用,然后开折扣发票给我司。我司再跟二级代理核算,按照厂家给予二级代理的激励费支付或者抵货款用,如果不抵货款,二级代理是否可以开激励发票给我司,我司把激励费支付给他们,售后维修税点是13个,那激励发票能开的话是几个点
企业所得税季报里职工薪酬,已计提成本费用的职工薪酬,实际支付给职工薪酬都怎么找数,这里的职工薪酬和企业汇算,个税他们之间有什么联系吗?
老师,现金流量表怎么填