借固定资产清理13万, 累计折旧17万, 贷固定资产30万, 借银行存款1万, 贷固定资产清理1万/1.13 应交税费,应交增值税销项1万/1.13×13% 借营业外支出贷固定资产清理13万-1万/1.13。
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师,我们公司前几年购买的汽车今年卖了,当时入的账面价值是451900,目前累计折旧380770,还有71130未折旧,卖了10万元,相关的会计分录我想写 借:固定资产清理 71130 累计折旧380770 贷:固定资产451900 把未计提的先转固定资产清理 然后借:银存10万 贷:固清10万 最后把10万与71130的差额 借固清 贷营业外收入,可以吗?
老师您好!请教您,新员工入职当月不满一个月的,社保缴费基数如何确定?
老师 我们公司取得了律师服务费的发票。我摘要咋写呀
费用报销单算不算凭证的附件,计不计入张数
老师,我们公司员工签到劳动合同是12000元,然后社保缴费基数是4300元,现在这个员工在工作中出了事故,我们要进行工伤认定申请报销,工伤赔付的误工费考虑的基数按12000元算还是4300元算
出口货物HS编码查出来出口退税率是0,这个开票怎么开? 不能退税吗?
展会费用,算广告费和业务宣传费吗
电子税务局出口应征税报关单用途确认这个作用是什么? 这个必须确认吗?
老师请问一下,残保金申报,上年职工工资总额哪里填全年的职工工资总额还是总额除平均人数,平均人数工资的总额
老师,请问一下,A公司占有B公司49%的股份。但没有实际出资,现在A公司要将这个股份按照0元的价格转让给C公司,请问印花税要怎么申报呀?还有哪些要注意的事项吗?
老师,短信费(信使展期服务费)是财务费用/手续费吗,还是管理费用手续费
这笔营业外支出金额,汇算清缴需要纳税调增吗?
一之前购买的有发票不需要的不用
没有明白,刚才那句话,之前购买时有发票
之前购买的时候这个车有没有发票?有发票就可以呀。
有发票的,就是说,公司里购车发票,这笔营业外支出就不用做调增 ,对吗
那卖车的这1万元,申报时填写到哪里?
是的 13%销售货物里面
我公司是小规模,这1万的处理车款,季度不超30万还享受增值税减免吗?
可以的呀,第10栏里面填写就是。
上面的税率也得修改一下,13%改成1%
这样,处理车当月,所得税收入和增值 税收入不相符了,是吗
增值税报这笔收入时,是1万/1.01申报,可以直接申报1万卖价吗
是的 不可以,要填写不含税金额