收费规则 按订单金额(实付 %2B 平台优惠)乘以类目差异化费率收取,不与其他技术服务费重复计费,非商家原因退款按比例退费。 查询产品方式 商家后台:流量运营 - 品牌权益 - 品牌黑标,查看黑标商品清单;或资金明细筛选 0030023 编码,反查对应商品。 商品列表:筛选黑标商品标签导出数据。 订单详情:查看商品是否标注黑标及服务费编码

你好老师,我们拼多多结算收入到平台账户,平台账户还要扣掉技术服务费和营销费用那些,剩余的钱打给我们公户,那这个账应该怎么做?在账上直接把打到公户的钱确认收入,不体现技术服务费这些可以吗?
你好老师,我们拼多多结算收入到平台账户,平台账户还要扣掉技术服务费和营销费用那些,剩余的钱打给我们公户,那这个账应该怎么做?在扣减后打到公户的钱确认收入,不体现技术服务费这些可以吗?
老师,我们是技术服务企业,开出的技术服务费是收入,收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了,这样的话怎么结转成本呢?
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
老师,网上卖产品,给平台付的技术服务费入成本还是费用?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
同一个店铺黑标的话可以部分产品开通、部分产品不开通?
不会要求开通黑标这店的所有产品都开通黑标?
那我该如何查某个具体de的sku某月消耗了多少黑标费?
黑标非是以卖出去喂标准来收费的吗?
黑标费是以卖出去为标准来收费的吗?
收费标准:按成交订单收取,计费基数为消费者实付 + 平台优惠金额,费率按类目划分,与基础技术服务费叠加,不重复收取其他活动费率。 开通范围:可部分商品开通,非全店强制,仅符合入条件的商品可申请打标。 查询开通产品:商家后台 - 流量运营 - 品牌权益 - 黑标生效页面,或移动端商家版 APP - 应用中心 - 店铺 - 品牌黑标。 查询 SKU 某月费用:商家后台 - 账户资金 - 技术服务费明细,筛选费用类型 0030023、对应月份和 SKU 导出数据。 计费依据:是以订单卖出为标准收费,退款订单按比例退费(商家原因退款可能不退)
计费依据:是以订单卖出为标准收费,退款订单按比例退费(商家原因退款可能不退)=卖出就扣费用,不用等到结算是吗?
同学你好 对的 是这样