你好; 1. 借银行存款 ;销售费用; 贷收入 ; 应交税费应交增值税

老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
你好老师,我们拼多多结算收入到平台账户,平台账户还要扣掉技术服务费和营销费用那些,剩余的钱打给我们公户,那这个账应该怎么做?在账上直接把打到公户的钱确认收入,不体现技术服务费这些可以吗?
你好老师,我们拼多多结算收入到平台账户,平台账户还要扣掉技术服务费和营销费用那些,剩余的钱打给我们公户,那这个账应该怎么做?在扣减后打到公户的钱确认收入,不体现技术服务费这些可以吗?
老师,我们公司是做技术服务的,开发了一个平台,用户把钱直接打到我们公司账户,我们扣了服务费后打给商家,每天一结算,我们应该以什么名给商家打款
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
不体现行不行,直接以扣减后公户那个金额确认收入行不行
你好; 必须要写哈; 不然你收入少做了 金额
最终利润没少呀
老师还有个疑问,扣减的这部分不开发票,我做进去的话汇算清缴得调增,可是如果以扣减后的做收入的话不牵扯调增,两者前者汇算清缴的利润比后者多,为什么还要按前者那样
你好; 你销售费用都不做; 你 的收入 做的科目不对哈