要把四个季度的收入累计相加

老师,我只知道增值税税负可以把控。但是全年的企业所得税税负可以把控吗?因为收入不是固定的么?现在1月份不是要申报第四季度企业所得税么。我在的商贸公司,都是小规模纳税人,说是企业所得税税负把控在千分之三。这个要怎么把控?
老师,我想问下,小规模季度不超过30万,普票按1%开票免增值税,这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入,另外这个收入是不是要交企业所得税?
老师,我这个体户小规模我报了增值税附加税成功了,,也报了经营所得个税申报成功了,然后就发现在单位管理那里就一直是待申报,我就查原因,发现电子税务局增值税年累计收入与经营所得年累计不同,一季度是在大厅报的可能就少报了3月的收入,是这个原因吗?那这个收入我补在四季度里重新报增值税附加税吗?
老师您好,小规模纳税人在季度被减免的增值税附加税费,需要放入【营业外收入-减免税额】这个科目吗?在季度计提企业所得税的时候,需要把被减免的附加税费放入企业所得税的计算基数里面吗?
老师,我想把全年的增值税收入和企业所得税收入做对比,小规模纳税人是不是要把四个季度的收入要累计相加,不能直接查找。
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
一般纳税人在增值税报表上直接可以查到全年收入的?
可以的,有本年列的