您好,不用,前面没有开发票

#提问#我12月确认的未开票收入账上也是做了账的,那我下年次月冲销未开票收入并且开具了发票的话?我冲销的未开票收入是直接红字冲销,还是必须调整以前年度损益呢?
小规模纳税人季度报增值税。1月份开了一张收入发票已入账,2月份发现这张发票公司抬头开错了但金额是正确的,红冲后重新开。那新开的的发票是在2月份做红冲凭证再重新做收入,还是直接把红冲的发票和新开的发票放1月份凭证后面做附件?
小企业会计准则下 一般纳税人 在23年12月份确认了未开票收入40万。 24年发现23年的收入确认多了。 应该是冲预收款 而不是确认为未开票收入 但是红冲后 24年的 收入和利润表的收入不一致。请问这份凭证应该怎么出
12月因发票额度不够,未开发票,并确认未开发票收入在12月,1月份冲销这未开票收入凭证,开票后确认已开票收入。请问冲销的那张凭证,应该不需要开红字发票哈?
你好老师,刚开通了外币账户,收外汇金额很少,目前有一笔,怎么做账都忘记了
老师请问一下,工会经费的应纳税额是不是填季度的应发工资总额申报
法人个人的房子租给企业用,那个人需要缴纳什么。税率分别多少
重庆的公司在25年有2次跨区域预缴建筑服务增值税及附加税,因为后面进项税比较多,所以这个预缴税款一直没用于抵扣,现在26年了,我想问下这个预缴还会继续留在后续每月的增值税申报表上吗,还能在需要缴税的时候拿来抵扣吗
老师,有个这种情况,当年未计入的收入或者成本在次年5月31号之前会进行企业所得税汇算,如果只调表不调账的话,资产负债表次年年初数会和当年年末数对照上,但是如果次年调表并调账(走以前年度损益调整科目),次年资产负债表年初数就和当年年末数不对照,差的刚好就是以前年度损益的本期发生额的借贷方差额,如果做审计报告,把次年年初数和当年年末数调成一样可行不可行
增值税进项税额12月份有剩余,最后怎么结转,怎么做分录,
老关于印花税的买卖合同,我们签的销售合同有写销售金额的,有框架协议没写销售金额的, 问题1,框架协议是不是不用申报印花税,后期还需要按什么来申报印花税?
老师,我是商贸业公司,卖酒的,有厂家给的返利金额怎么处理?分录怎么做
您好老师,年度汇算有39的税要退,不想退的话可以在30行其他列调增吗
老师您好!我们是小规模出口企业,我们是做速卖通的,本季度有100万的收入,填报增值税时我们填出口免税还是视同内销呢?