可与申报表应缴的税费核对

做账时现金余额如何核对是否正确?
应交税费,如何录入期初,年末是借方余额
老师,年末的应交税费余额要和什么相对应,汇算清缴的话,如何确认账面余额和申报匹配
您好老师!问题是:2021年9月10记错科目借:其他应收帐款交警支队(正确的应是其他应收张斅)贷:库存现金,现在其他应收账款张斅期末余额平了但是为何交警支队期末余额借方为12000(正确应期末为零)请问如何订正写分录?
应交税费期末余额比期初余额增加十几万为啥
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
郭老师,请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗?
那只能对出来增值税,我们还有退税,很多明细科目都有余额,比如转出未交,待认证,待抵扣,出口退税
待认证,待抵扣,是没有勾选认证抵扣的